为提高集团员工对国有企业内审工作重要性的认识,加强企业经营中的内部控制与风险管理,9月17日晚,集团内控管理部、财务中心、法务审计部联合举办内审专题知识讲座,集团各部室七十余人参加。
内控管理部总经理梅芳,结合实际案例和当前形势,详细讲解了审计全覆盖的范围、内容、对象以及目的意义,深入阐述了现代审计在新时期的新使命、新思想和新方法,结合集团实际要求大家重点关注公务支出、公务消费、“吃空饷”、国有资产管理和处置、单位和个人借款、财政专项资金使用等问题,并就建立完善企业内控管理体系、实现有效内部控制管理提出了建议。
本次讲座紧密贴合实际,有较强的针对性、前瞻性和指导性,使学员们进一步明确了新时期审计工作的定位,增强了集团上下对经营管理风险点的认识,拓宽了解决问题的思路,对进一步提高集团的风险管理水平起到促进作用。(党群工作部 刘兴钦)